销售税(SalesTax)政策
在美国,售税是对零售商品和服务征收的消费税。各州对销售税的规定不同,率和适用范围也有所差异。
市场促进者法律(MarketplaceFacilitatorLaws)根据这些法律,马逊作为市场促进者,责在许多州代卖家计算、收取并代缴销售税。
卖家的责任尽管亚马逊在许多州代为处理销售税,卖家仍需了解自己在各州的纳税义务,别是在有实体存在或达到经济联系(如销售额或交易次数达到一定标准)的州。
增值税(VAT)政策
对在欧洲销售商品的卖家,值税是必须关注的重要税种。
增值税增值税是对商品和服务在生产和销售过程中增值部分征收的税。欧洲各国的增值税率不同,准税率常常在17%至27%之间。
卖家的责任卖家需要在销售国注册增值税号,根据当地法规收取和缴纳增值税。
亚马逊的增值税服务亚马逊曾提供增值税服务,助卖家管理在欧洲的增值税义务,该服务已于2024年10月终止。卖家需寻找其他合适的服务提供商以保障合规。
所得税(IncomeTax)义务
卖家在亚马逊上的收入需按照所在国家或地区的所得税法规申报并缴纳。
自雇税(Self-EmploymentTax)对以个体经营者或合伙企业形式运营的卖家,要缴纳自雇税,覆盖社会保障和医疗保险费用。
预估税(EstimatedTaxes)许多卖家需要按季度预缴所得税,避免年度申报时的高额税款。
税务文件和报告
亚马逊会根据美国国税局(IRS)的要求,符合条件的卖家提供1099-K表格。
1099-K表格如果卖家的年销售额超过20000美元且交易次数超过200次,马逊将提供1099-K表格,于报告总销售额。
卖家的责任即使未达到上述标准,家也应妥善记录销售和收入情况,保准确申报所得税。
国际销售的税务考虑
在其他国家销售商品时,家需了解并遵守当地的税收法规。
增值税(VAT)和商品及服务税(GST)许多国家对进口商品征收增值税或商品及服务税,家需确保符合当地的税务要求。
注册和申报卖家可能需要在目标销售国注册税号,定期申报和缴纳相关税款。
合规建议
咨询平台客服税务法规复杂多变,议卖家咨询税务平台客服,保了解并履行所有税务义务。
保持良好记录妥善记录所有销售、费用和税务文件,备审计和申报之需。
定期更新知识税务法规可能发生变化,家应定期关注相关信息,保持续合规。
了解并遵守亚马逊平台相关的税收政策,卖家的合规运营至关重要。